PELATIHAN ASPEK PERPAJAKAN DALAM RESTRUKTURISASI DAN TRANSAKSI AFILIASI

PELATIHAN ASPEK PERPAJAKAN DALAM RESTRUKTURISASI DAN TRANSAKSI AFILIASI

PELATIHAN ASPEK PERPAJAKAN DALAM RESTRUKTURISASI DAN TRANSAKSI AFILIASI

Dalam lanskap bisnis yang terus berkembang, perusahaan seringkali menghadapi kebutuhan untuk melakukan restrukturisasi atau terlibat dalam transaksi dengan pihak afiliasi. Kedua jenis aktivitas ini, meskipun penting untuk pertumbuhan dan efisiensi bisnis, membawa implikasi perpajakan yang kompleks dan berisiko tinggi. Kesalahan dalam memahami atau menerapkan ketentuan perpajakan dapat mengakibatkan sanksi, denda, hingga kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan.

Pelatihan “Aspek Perpajakan dalam Restrukturisasi dan Transaksi Afiliasi” dirancang khusus untuk membekali para profesional dengan pemahaman mendalam dan praktis mengenai seluk-beluk perpajakan yang melekat pada proses restrukturisasi korporasi, seperti merger, akuisisi, divestasi, maupun transaksi antarpihak yang memiliki hubungan istimewa (afiliasi). Pelatihan ini akan mengupas tuntas regulasi terkini, studi kasus relevan, serta strategi kepatuhan dan mitigasi risiko yang efektif, memastikan peserta memiliki kompetensi untuk mengelola aspek perpajakan secara optimal dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tujuan Pelatihan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

  • Memahami secara komprehensif konsep dasar dan jenis-jenis restrukturisasi korporasi serta transaksi afiliasi dari perspektif perpajakan.
  • Mengidentifikasi dan menganalisis potensi risiko perpajakan yang timbul dari aktivitas restrukturisasi dan transaksi afiliasi.
  • Menguasai peraturan dan ketentuan perpajakan yang relevan, termasuk Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan ketentuan transfer pricing.
  • Mampu menyusun strategi perpajakan yang efektif dan efisien untuk meminimalkan beban pajak dan menghindari sanksi.
  • Memahami dan mampu menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle) dalam transaksi afiliasi.
  • Menguasai teknik penyusunan dokumentasi transfer pricing (master file, local file, dan country-by-country report) sesuai standar yang ditetapkan.
  • Meningkatkan kepatuhan perpajakan perusahaan dalam konteks restrukturisasi dan transaksi afiliasi.
  • Mengantisipasi tren dan perkembangan terbaru dalam kebijakan perpajakan terkait global dan domestik.

Materi Pelatihan

Materi pelatihan ini disusun secara sistematis untuk mencakup seluruh aspek penting:

  • Konsep Dasar Restrukturisasi Korporasi: Pengertian, tujuan, jenis-jenis (merger, akuisisi, konsolidasi, spin-off, divestasi, likuidasi), dan implikasi umum.
  • Aspek Perpajakan Restrukturisasi: Perlakuan PPh, PPN, BPHTB, dan Bea Meterai terkait pengalihan harta, saham, dan utang dalam restrukturisasi. Pembahasan fasilitas perpajakan (misalnya, nilai buku) dan syarat-syaratnya.
  • Konsep Dasar Transaksi Afiliasi dan Hubungan Istimewa: Definisi hubungan istimewa, jenis-jenis transaksi afiliasi, dan pentingnya pengawasan perpajakan.
  • Transfer Pricing: Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU), metode-metode transfer pricing (CUP, Resale Price, Cost Plus, Profit Split, TNMM), serta implementasinya.
  • Dokumentasi Transfer Pricing: Tata cara penyusunan dan persyaratan Master File, Local File, dan Country-by-Country Report (CbCR) sesuai PMK dan PER DJP.
  • Perpajakan Internasional dan Transaksi Afiliasi Lintas Negara: Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B/DTA), Mutual Agreement Procedure (MAP), dan Advance Pricing Agreement (APA).
  • Manajemen Risiko Perpajakan: Identifikasi risiko, strategi mitigasi, serta teknik penyelesaian sengketa perpajakan terkait.
  • Studi Kasus dan Diskusi Praktis: Analisis kasus-kasus nyata dan berbagi pengalaman untuk memperdalam pemahaman dan penerapan.

Peserta Pelatihan

Pelatihan ini sangat direkomendasikan bagi:

  • Manajer Pajak dan Staf Pajak perusahaan yang bertanggung jawab atas kepatuhan dan perencanaan pajak.
  • Akuntan dan Auditor internal maupun eksternal yang terlibat dalam pemeriksaan transaksi perusahaan.
  • Konsultan Pajak yang memberikan nasihat dan layanan perpajakan kepada klien.
  • Manajemen Keuangan dan Direksi perusahaan yang mengambil keputusan strategis terkait restrukturisasi dan investasi.
  • Legal Counsel atau Divisi Hukum yang mengurusi perjanjian dan kontrak bisnis.
  • Siapa pun yang tertarik untuk memperdalam pemahaman mengenai aspek perpajakan dalam restrukturisasi dan transaksi afiliasi.

Instruktur Pelatihan

Pelatihan ini akan dibawakan oleh instruktur yang merupakan profesional pajak berpengalaman, praktisi, atau akademisi dengan keahlian mendalam di bidang perpajakan korporasi, restrukturisasi, dan transfer pricing. Para instruktur memiliki rekam jejak yang terbukti dalam memberikan pelatihan yang informatif, interaktif, dan berorientasi pada solusi praktis, serta mampu mengaitkan teori dengan kondisi nyata di lapangan.

Metode Pembelajaran

Agar pembelajaran lebih optimal, pelatihan ini menggunakan pendekatan yang komprehensif dan interaktif, memastikan peserta tidak hanya mendengar, tetapi juga berlatih, berdiskusi, dan menerapkan langsung. Metode yang akan digunakan meliputi:

  • Presentasi: Penyampaian materi teoritis secara sistematis dan mudah dipahami.
  • Diskusi: Sesi interaktif untuk membahas konsep, studi kasus, dan tantangan yang dihadapi di lapangan.
  • Games: Kegiatan interaktif yang dirancang untuk memperkuat pemahaman konsep secara menyenangkan.
  • Studi Kasus: Analisis masalah dan solusi nyata dari industri untuk memberikan gambaran praktis.
  • Evaluasi: Penilaian berkelanjutan untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi.
  • Pre-Test & Post-Test: Tes awal untuk mengukur pengetahuan dasar dan tes akhir untuk mengevaluasi peningkatan pemahaman setelah pelatihan.

Jadwal Cari-Training.com 2026

Kami menyediakan berbagai pilihan jadwal untuk mengakomodasi kebutuhan Anda sepanjang tahun 2026:

  • Batch 1 : 23 – 24 Januari 2026
  • Batch 2 : 14 – 16 Februari 2026
  • Batch 3 : 20 – 23 Maret 2026
  • Batch 4 : 4 – 6 April 2026
  • Batch 5 : 15 – 17 Mei 2026
  • Batch 6 : 26 – 28 Juni 2026
  • Batch 7 : 17 – 19 Juli 2026
  • Batch 8 : 14 – 16 Agustus 2026
  • Batch 9 : 25 – 27 September 2026
  • Batch 10 : 10 – 12 Oktober 2026
  • Batch 11 : 7 – 9 November 2026
  • Batch 12 : 5 – 7 Desember 2026

Investasi dan Lokasi Pelatihan

Kami memahami kebutuhan akan fleksibilitas lokasi. Pelatihan ini dapat diselenggarakan di berbagai kota besar di Indonesia untuk kenyamanan peserta, antara lain:

  • Jakarta
  • Yogyakarta
  • Bandung
  • Bali
  • Surabaya
  • Makassar
  • Semarang

Catatan: Apabila perusahaan Anda membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan. Kami siap berdiskusi untuk menawarkan solusi terbaik yang sesuai dengan kebutuhan spesifik organisasi Anda.

Fasilitas

Untuk mendukung kenyamanan dan efektivitas pembelajaran peserta, kami menyediakan fasilitas lengkap sebagai berikut:

  • Modul / Handout: Materi pelatihan cetak yang komprehensif.
  • Flashdisk: Berisi materi digital dan referensi tambahan.
  • Sertifikat: Bukti partisipasi dan penyelesaian pelatihan.
  • FREE Bag or backpack (Tas Training): Tas eksklusif untuk setiap peserta.
  • Training Kit: Dokumen foto, blocknote, alat tulis kantor (ATK), dll.
  • 2x Coffee Break & 1x Lunch: Kudapan dan makan siang selama pelatihan.
  • FREE Souvenir Exclusive: Kenang-kenangan menarik untuk peserta.
  • Training room full AC and Multimedia: Ruangan pelatihan yang nyaman dengan fasilitas multimedia lengkap.

TAGS: Pajak Restrukturisasi, Transaksi Afiliasi, Transfer Pricing, Kepatuhan Pajak, Manajemen Pajak, Strategi Perpajakan, Merger dan Akuisisi, Perpajakan Korporasi, Konsultan Pajak, Pelatihan Pajak, Workshop Pajak, Hukum Pajak, Akuntansi Pajak, Mitigasi Risiko Pajak, Pelatihan Jakarta, Pelatihan Yogyakarta, Pelatihan Bandung, Pelatihan Surabaya, Pelatihan Bali, Pelatihan Makassar

Kontak Kami

Pelatihan Terbaru